Um Guia Abrangente para o Cálculo Preciso de Deduções de Quilometragem para Subempreiteiros Autónomos

estabelecer o que se qualifica como deduções por quilometragem

Os subcontratados independentes precisam de compreender que despesas podem ser deduzidas para impostos. Para serem elegíveis para deduções de quilometragem, as viagens devem estar directamente relacionadas com a empresa. Isto inclui viagens para o escritório, reuniões de clientes e outros eventos relacionados com a empresa. Além disso, a viagem deve ser necessária para a empresa e não uma despesa pessoal.

Manter um registo exacto da quilometragem

O registo exacto da quilometragem é essencial para os subempreiteiros independentes porque será necessário aquando da apresentação de impostos. É importante manter um registo do número total de milhas percorridas num ano, bem como a repartição de cada viagem. Recomenda-se manter um registo da data, destino, e finalidade de cada viagem.

determinação da taxa de quilometragem padrão

O IRS estabelece uma taxa de quilometragem padrão para os contratantes independentes. Esta taxa muda todos os anos, pelo que é importante que os subcontratados se mantenham actualizados sobre a taxa actual. A taxa é normalmente determinada pelo custo do combustível e pelo preço da manutenção do veículo.

documentação do reembolso da quilometragem

Os subcontratados independentes podem ser reembolsados pela sua quilometragem relacionada com a sua empresa. Para ser elegível, o subcontratado deve apresentar prova da viagem de negócios, tal como um recibo ou factura. Além disso, o subcontratado deve manter um registo do reembolso a ser utilizado na apresentação dos impostos.

Cálculo das despesas reais de automóvel

Em alguns casos, pode ser benéfico para os subcontratantes independentes calcular as suas despesas reais de automóvel em vez de utilizar a taxa de quilometragem padrão. Para tal, o subcontratante deve manter um registo dos custos de gás, óleo, reparações e quaisquer outras despesas relacionadas.

Dedução de outras despesas relacionadas com o trabalho

Para além das deduções de quilometragem, os subcontratados independentes podem deduzir outras despesas relacionadas com o trabalho. Isto inclui o custo de refeições, alojamento, e outras despesas relacionadas com o trabalho. É importante manter registos precisos destas despesas para garantir que as deduções são válidas.

Utilização de software fiscal

O software fiscal é uma excelente ferramenta para os subcontratantes independentes calcularem as suas deduções de quilometragem. O software fiscal foi concebido para facilitar a apresentação de impostos e pode fornecer dicas úteis para o cálculo das deduções de quilometragem.

Consultar um contabilista

É uma boa ideia consultar um contabilista profissional ao calcular as deduções de quilometragem. Um contabilista poderá fornecer conselhos sobre como calcular com precisão as deduções e assegurar que o subcontratante está a tirar partido de todas as deduções disponíveis.

Compreender a Lei de Cortes de Impostos e Emprego

A Lei de Cortes de Impostos e Emprego mudou a forma como os subcontratantes independentes são tributados. É importante que os subcontratantes compreendam como a nova legislação os afecta e que se mantenham actualizados sobre qualquer nova regulamentação que possa ser posta em prática.

Ao compreender as regras de dedução da quilometragem para os subcontratantes independentes e ao tirar partido das deduções disponíveis, os subcontratantes independentes podem poupar dinheiro nos seus impostos. Manter registos precisos e consultar um profissional pode ajudar a garantir que o subcontratado está a tirar pleno partido das deduções disponíveis.

FAQ
Um empreiteiro independente pode deduzir a quilometragem pendular?

Sim, um empreiteiro independente pode deduzir a quilometragem pendular. Isto porque o trajecto pendular é considerado uma despesa comercial.

Como é que os empreiteiros independentes rastreiam a quilometragem para efeitos de impostos?

Há algumas maneiras diferentes de os empreiteiros independentes poderem acompanhar a sua quilometragem para efeitos de impostos. Uma opção é utilizar uma aplicação de rastreio de quilometragem, que pode seguir e registar automaticamente a sua quilometragem enquanto conduz. Outra opção é manter um registo físico de quilometragem, onde pode acompanhar manualmente a sua quilometragem para cada viagem. Finalmente, pode também rastrear a sua quilometragem utilizando o rastreio GPS. Seja qual for o método escolhido, certifique-se de manter registos precisos e actualizados da sua quilometragem, uma vez que isto pode ser utilizado para deduzir despesas nos seus impostos.

Os trabalhadores da construção civil podem deduzir a quilometragem?

Sim, os trabalhadores da construção civil podem deduzir a quilometragem. A dedução padrão da quilometragem para 2019 é de 58 cêntimos por quilómetro percorrido para fins comerciais.

O que pode um subempreiteiro deduzir?

Há algumas coisas que um subempreiteiro pode anular, tais como:

-O custo dos seus materiais

-O custo de quaisquer ferramentas ou equipamento que utilizem

-As suas despesas de viagem de e para o local de trabalho

-Ainda outras despesas que estejam relacionadas com o seu trabalho

O que pode um subempreiteiro amortizar?

Há algumas coisas que um subempreiteiro pode amortizar, incluindo

-Materiais e materiais utilizados para o trabalho

-Despesas de transporte de e para o local de trabalho

-Anenhumas ferramentas ou equipamento utilizado para o trabalho

-Anenhum custo associado à publicidade ou marketing dos seus serviços

-Anenhumas taxas profissionais pagas por coisas como contabilidade ou serviços jurídicos

-Anenhumas despesas incorridas durante a participação em conferências ou seminários relacionados com o trabalho