Os subcontratados independentes precisam de compreender que despesas podem ser deduzidas para impostos. Para serem elegíveis para deduções de quilometragem, as viagens devem estar directamente relacionadas com a empresa. Isto inclui viagens para o escritório, reuniões de clientes e outros eventos relacionados com a empresa. Além disso, a viagem deve ser necessária para a empresa e não uma despesa pessoal.
O registo exacto da quilometragem é essencial para os subempreiteiros independentes porque será necessário aquando da apresentação de impostos. É importante manter um registo do número total de milhas percorridas num ano, bem como a repartição de cada viagem. Recomenda-se manter um registo da data, destino, e finalidade de cada viagem.
O IRS estabelece uma taxa de quilometragem padrão para os contratantes independentes. Esta taxa muda todos os anos, pelo que é importante que os subcontratados se mantenham actualizados sobre a taxa actual. A taxa é normalmente determinada pelo custo do combustível e pelo preço da manutenção do veículo.
Os subcontratados independentes podem ser reembolsados pela sua quilometragem relacionada com a sua empresa. Para ser elegível, o subcontratado deve apresentar prova da viagem de negócios, tal como um recibo ou factura. Além disso, o subcontratado deve manter um registo do reembolso a ser utilizado na apresentação dos impostos.
Em alguns casos, pode ser benéfico para os subcontratantes independentes calcular as suas despesas reais de automóvel em vez de utilizar a taxa de quilometragem padrão. Para tal, o subcontratante deve manter um registo dos custos de gás, óleo, reparações e quaisquer outras despesas relacionadas.
Para além das deduções de quilometragem, os subcontratados independentes podem deduzir outras despesas relacionadas com o trabalho. Isto inclui o custo de refeições, alojamento, e outras despesas relacionadas com o trabalho. É importante manter registos precisos destas despesas para garantir que as deduções são válidas.
O software fiscal é uma excelente ferramenta para os subcontratantes independentes calcularem as suas deduções de quilometragem. O software fiscal foi concebido para facilitar a apresentação de impostos e pode fornecer dicas úteis para o cálculo das deduções de quilometragem.
É uma boa ideia consultar um contabilista profissional ao calcular as deduções de quilometragem. Um contabilista poderá fornecer conselhos sobre como calcular com precisão as deduções e assegurar que o subcontratante está a tirar partido de todas as deduções disponíveis.
A Lei de Cortes de Impostos e Emprego mudou a forma como os subcontratantes independentes são tributados. É importante que os subcontratantes compreendam como a nova legislação os afecta e que se mantenham actualizados sobre qualquer nova regulamentação que possa ser posta em prática.
Ao compreender as regras de dedução da quilometragem para os subcontratantes independentes e ao tirar partido das deduções disponíveis, os subcontratantes independentes podem poupar dinheiro nos seus impostos. Manter registos precisos e consultar um profissional pode ajudar a garantir que o subcontratado está a tirar pleno partido das deduções disponíveis.
Sim, um empreiteiro independente pode deduzir a quilometragem pendular. Isto porque o trajecto pendular é considerado uma despesa comercial.
Há algumas maneiras diferentes de os empreiteiros independentes poderem acompanhar a sua quilometragem para efeitos de impostos. Uma opção é utilizar uma aplicação de rastreio de quilometragem, que pode seguir e registar automaticamente a sua quilometragem enquanto conduz. Outra opção é manter um registo físico de quilometragem, onde pode acompanhar manualmente a sua quilometragem para cada viagem. Finalmente, pode também rastrear a sua quilometragem utilizando o rastreio GPS. Seja qual for o método escolhido, certifique-se de manter registos precisos e actualizados da sua quilometragem, uma vez que isto pode ser utilizado para deduzir despesas nos seus impostos.
Sim, os trabalhadores da construção civil podem deduzir a quilometragem. A dedução padrão da quilometragem para 2019 é de 58 cêntimos por quilómetro percorrido para fins comerciais.
Há algumas coisas que um subempreiteiro pode anular, tais como:
-O custo dos seus materiais
-O custo de quaisquer ferramentas ou equipamento que utilizem
-As suas despesas de viagem de e para o local de trabalho
-Ainda outras despesas que estejam relacionadas com o seu trabalho
Há algumas coisas que um subempreiteiro pode amortizar, incluindo
-Materiais e materiais utilizados para o trabalho
-Despesas de transporte de e para o local de trabalho
-Anenhumas ferramentas ou equipamento utilizado para o trabalho
-Anenhum custo associado à publicidade ou marketing dos seus serviços
-Anenhumas taxas profissionais pagas por coisas como contabilidade ou serviços jurídicos
-Anenhumas despesas incorridas durante a participação em conferências ou seminários relacionados com o trabalho